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沙河股份: 監事會對公司2022年度內部控制價報告的意見

時間: 2023-03-30 20:11:57 來源: 證券之星

        沙河實業股份有限公司監事會


(資料圖片)

        對公司內部控制評價報告的意見

  根據中國證監會、財政部等部門頒發的《內部會計控制規范》《企

業內部控制基本規范》及深圳證券交易所《上市公司內部控制指引》

《主板上市公司規范運作》等法律、法規的有關規定,沙河實業股份有

限公司(以下簡稱“公司”)監事會對《公司2022年度內部控制評價報

告》發表意見如下:

  一、公司根據中國證監會、深圳證券交易所的有關規定,遵循內部

控制的基本原則,按照自身的實際情況,在本報告期內修訂和完善了相

關規章制度,健全了覆蓋公司各環節的內部控制制度,保證了公司經營

活動的正常進行。

  二、公司內部控制組織機構完整,內部審計部門及人員配備齊全到

位,保證了公司內部控制重點活動的監督和執行。

  三、公司內部控制體系的建設及有效運行,保證了公司經營活動的

有序開展,切實保護了公司全體股東的根本利益。

  四、2022年,公司未有違反證監會、財政部等部門頒發的《內部會

計控制規范》《企業內部控制基本規范》、深圳證券交易所《上市公

司內部控制指引》《主板上市公司規范運作》及公司內部控制制度的

情形發生。

  綜上所述,監事會認為,公司內部控制自我評價全面、真實、準確

地反映了公司內部控制的實際情況。監事會對《公司2022年度內部控

制評價報告》無異議。

                沙河實業股份有限公司監事會

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責任編輯:QL0009

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